泉州市住房和城乡建设局关于开展勘察设计项目质量专项检查有关事项的通知
泉建设〔2020〕8号
各县(市、区)、泉州开发区、台商投资区住建行政主管部门,市直有关单位:
按照福建省住建厅《关于印发<全省住建行业行风整治专项行动方案>的通知》(闽建综〔2020〕1号)和泉州市住房和城乡建设局关于印发《泉州市住建行业行风整治专项行动方案》(泉建综〔2020〕42号)要求,即日起至6月30日开展行业行风专项整治,为确保此次专项整治行动取得实效,现就勘察设计项目质量专项检查有关事项通知如下,请遵照执行。
一、检查范围:
2017年1月1日以来完成施工图审查的勘察设计项目(以审查合格证日期为准),重点检查在建工程项目。
二、检查数量:
各县市区不少于5个项目,其中省外企业的项目数不少于2个。重点抽查免审项目、改扩建项目、大型建设项目、超限高层建筑以及人员密集场所和涉及公共安全的公建项目。
三、检查内容:
1. 勘察设计企业及土工试验室的质量保证体系;
2.勘察设计企业及土工试验室的市场行为;
3.勘察设计文件质量(重点检查是否符合工程建设强制性标准;地基基础和主体结构的安全性;消防安全性)
四、进度安排:
1.勘察设计单位(含在我市承接项目的市外入泉勘察设计单位)于4月底前完成自查自纠,并将相关资料上报泉州市住房和城乡建设局。
2.各县(市、区)、泉州开发区、台商投资区住建行政主管部门于5月10日前完成辖区5个项目的专项检查,专项检查情况报告及相关资料(附件3、4)于5月15日前报泉州市住房和城乡建设局勘察设计与科技科。
3.泉州市住房和城乡建设局将根据各地检查情况,于5月中下旬组织重点抽查(具体时间另行通知)。
五、其他事宜:
1.各县(市、区)、泉州开发区、台商投资区住建行政主管部门应指派一位联络员,配合做好专项检查的相关工作,并将联络员的联系方式于5月10日前报泉州市住建局勘察设计与科技科。
2.泉州市住房和城乡建设局联络人:吴桂璧:联系电话:22178971 ,邮箱:22178971@163.com。
附件:1.勘察设计质量专项检查应提供的资料
2.勘察设计质量专项检查受检项目人员登记表
3.勘察设计质量专项检查情况表
4.勘察设计质量专项检查记录表(专家用表)
5.勘察专业质量专项检查情况表(专家用表)
6.建筑(消防)专业质量专项检查情况表(专家用表)
7.结构专业质量专项检查情况表(专家用表)
泉州市住房和城乡建设局
2020年4月29日
(此件主动公开)
附件1:
勘察设计质量专项检查应提供的资料
专业 |
序号 |
资 料 |
份数 |
备注 |
勘察 |
1 |
受检项目资料清单(加盖受检单位公章)。 |
1 |
|
2 |
投标文件及中标通知书 |
1 |
公开投标、邀请投标项目 |
|
3 |
勘察合同 |
1 |
|
|
4 |
省外勘察单位入闽备案表 |
|
|
|
5 |
岩土工程事前备案表(含相关人员资格证书) |
1 |
|
|
6 |
工程勘察报告(包括修改及补充勘察报告等相关资料) |
1 |
|
|
勘察纲要 |
1 |
|
||
经设计或业主盖章后的任务委托书 |
1 |
|
||
附有坐标和现状地形的建筑总平图 |
1 |
|
||
测量放样成果表 |
1 |
|
||
野外钻探记录表 |
1 |
|
||
抽水试验观测记录表 |
1 |
|
||
相关计算书 |
1 |
|
||
土工试验内业资料(含送样单、开样记录、各指标的物理力学试验过程资料、经各区市住建局核查符合设立土工试验室的通知、土工试验项目台帐、试验人员资格证书) |
1 |
若委托外单位试验的,应提供与福建省具有通过计量认证土工实验室的勘察单位签订的不低于二年期限的合作协议 |
||
原位测试及各类测试成果报告 |
1 |
|
||
7 |
企业质量保证体系相关文件资料(包括质量管理制度、技术保障措施、岗位责任制、校审制度等) |
1 |
|
|
与本项目相关的质量保证体系文件 |
1 |
|
||
8 |
工程勘察成果报告审查合格书及审查报告 |
1 |
|
|
9 |
图纸会审纪要及签到表 |
1 |
|
|
桩基础:选桩会议纪要;桩基础检测报告; 桩基础验收报告; 桩基础竣工图;非静载压桩方式试验的论证报告及相关签到表 |
1 |
|
||
浅基础:验槽记录及签到表 |
|
|
||
沉降观测记录 |
1 |
|
||
各阶段验收记录单及签到表 |
1 |
|
||
10 |
基坑支护、边坡:委托书;设计方案论证报告;盖审图机构章的施工图;审查报告;验收报告;检测报告; |
1 |
|
勘察设计质量专项检查应提供的资料
专业 |
序号 |
资 料 |
份数 |
备注 |
设计 |
1 |
受检项目资料清单(加盖受检单位公章)。 |
1 |
|
2 |
投标文件及中标通知书 |
1 |
公开投标、邀请投标项目 |
|
3 |
设计合同 |
1 |
|
|
4 |
各专业计算书(含电算资料),包含补充修改计算书 |
1 |
4 |
|
5 |
施工图审查合格书、报告书 |
|
|
|
经施工图审查合格的各专业施工图设计文件 |
|
盖施工图审查单位章的原件,包含幕墙、门窗、轻钢、基坑支护、边坡等 |
||
装配式结构:BIM模型;构件拆分施工图。 |
|
|
||
6 |
基坑支护、边坡:设计方案论证报告;盖审图机构章的施工图;审查报告;验收报告;检测报告; |
|
|
|
7 |
企业质量保证体系相关文件资料(包括质量管理制度、技术保障措施、岗位责任制、校审制度等)。 |
|
|
|
与本项目相关的质量保证体系文件 |
|
|
||
8 |
图纸会审纪要及签到表 |
|
|
|
桩基础:选桩会议纪要;桩基础检测报告; 桩基础验收报告; 桩基础竣工图;非静载压桩方式试验的论证报告及相关签到表 |
|
|
||
浅基础:验槽记录及签到表 |
|
|
||
沉降观测记录 |
|
|
||
各阶段验收记录单及签到表 |
|
|
注:1、勘察项目负责人须携带本人身份证件到场;设计项目负责人、各专业负责人须携带本人身份证件到场
2、资料应签字、盖章完整(如为复印件,加盖单位公章)
附件2:
勘察设计质量专项检查受检项目人员登记表
项目:
单位 |
人员 |
备注 |
业主 单位 |
经办人员 |
|
资料管理员 |
|
|
勘察单位 |
项目负责人(注册岩土工程师) |
|
报告编写人员 |
|
|
勘察现场负责人 |
|
|
门窗幕墙 |
项目负责人 |
|
设计人员 |
|
|
土建设计单位 |
项目负责人(注册建筑师) |
|
建筑专业施工图设计人员及专业负责人 |
|
|
结构专业施工图设计人员及专业负责人 |
|
|
给排水专业施工图设计人员及专业负责人 |
|
|
电气专业施工图设计人员及专业负责人 |
|
检查人员:
附件3 :
勘察设计质量专项检查情况表
项目:
序号 |
检查内容 |
检查情况 |
备注 |
1 |
勘察、设计企业制度建设及内部管理是否完善规范 |
|
|
2 |
勘察、设计企业是否取得资质证书或越级从事勘察设计活动;是否将建设工程转包、违法分包。 |
|
|
3 |
勘察、设计单位是否以他人名义承揽业务,或者允许其他人以本单位的名义承揽业务。 |
|
|
4 |
勘察、设计单位从业人员是否符合资质资格要求;中标人员或合同约定人员与实际参与设计人员是否一致,勘察、设计文件签字盖章是否齐全。 |
|
|
5 |
勘察土工试验室设置是否符合规定,是否完成土工试验项目,现场勘察人员是否经过职业培训,勘察成果是否建立台帐。 |
|
|
6 |
勘察、设计单位是否存在违反工程建设强制性标准执行情况;编制深度是否符合要求。 |
|
|
检查人员: 项目负责人:
附件4 :
勘察设计质量专项检查记录表
项目编号 |
|
受检专业 |
|
项目名称 |
|
||
勘察/设计单位 |
|
||
审图机构 |
|
||
检查主要内容 |
1、企业内部质量保证体系是否完整有效; 2、企业市场行为是否规范 3、是否符合工程建设强制性标准 4、地基基础和主体结构的安全性; 5、消防安全性 |
||
检查结论 |
|
||
存在问题 |
|
||
建议 意见 |
|
检查人: 2020年 月 日
附件5-1: 勘察专业质量专项检查情况表一
单位名称 |
|
||
注册地址 |
|
||
资质等级 |
|
证书编号 |
|
资质管理 |
是否在资质范围内从事活动 |
□是;□否 |
|
勘察土工试验室设置是否符合规定 |
□是;□否 |
||
勘察土工试验室是否取得CMA认证 |
□是;□否 |
||
勘察土工试验室是否对外提供服务 |
□是;□否 |
||
合同管理 |
是否签署勘察合同 |
□是;□否 |
|
勘察成果是否建立台帐 |
□是;□否 |
||
是否存在工程转包、违法分包 |
□是;□否 |
||
是否以他人名义承揽业务 |
□是;□否 |
||
是否允许其他人以本单位的名义承揽业务 |
□是;□否 |
||
人员管理 |
从业人员是否符合资质资格要求 |
□是;□否 |
|
是否签订劳动合同 |
□是;□否 |
||
是否建立全员培训制度 |
□是;□否 |
||
现场勘察人员是否经过职业培训并取得相应证书 |
□是;□否 |
||
中标人员或合同约定人员与实际参与设计人员是否一致 |
□是;□否 |
||
质量管理 |
是否建立全面质量管理制度 |
□是;□否 |
|
单位内部是否建立技术责任制度 |
□是;□否 |
||
单位内部是否建立标准化制度 |
□是;□否 |
||
单位内部是否建立质量信息反馈制度 |
□是;□否 |
||
单位内部是否建立目标管理制度 |
□是;□否 |
||
单位内部是否建立工序管理制度 |
□是;□否 |
||
单位内部是否建立质量保证体系 |
□是;□否 |
||
是否建立新技术推广制度 |
□是;□否 |
||
项目管理 |
项目从业人员是否符合项目规模要求 |
□是;□否 |
|
勘察文件签字是否完整 |
|
||
全面质量管理文件是否完整 |
□是;□否 |
||
其 他 |
|
|
检查人员: ;受检单位代表: ;
检查日期: 年 月 日
附件5-2: 勘察专业质量专项检查情况表二
项目编号 |
|
受检专业 |
勘察 |
||
工 程 概 况 |
项目名称 |
|
|||
类 别 |
□ 公共建筑 □ 居住建筑 □ 厂房 |
||||
勘察单位 |
|
||||
审查机构 |
|
||||
检查内容 |
存 在 问 题 |
检查结论 |
|||
资质 |
合 同 |
|
□合规;□不合规 |
||
单位资质 |
|
□合规;□不合规 |
|||
项目负责人资质 |
|
□合规;□不合规 |
|||
省外单位备案 |
|
□合规;□不合规 |
|||
开工前网上备案 |
|
□合规;□不合规 |
|||
图纸签章 |
|
□合规;□不合规 |
|||
内业资料 |
|
□完整;□不完整 □无 |
|||
现场作业 |
布孔 |
孔位 |
|
□合规;□不合规 |
|
间距 |
|
□合规;□不合规 |
|||
钻探 |
型式 |
|
□合规;□不合规 |
||
深度 |
|
□合规;□不合规 |
|||
取样 |
土样 |
|
□合规;□不合规 |
||
水样 |
|
□合规;□不合规 |
|||
抽水试验 |
|
□合规;□不合规 |
|||
波速测试 |
|
□合规;□不合规 |
|||
水 土 试 验 |
土工试验 |
|
□合规;□不合规 |
||
水质试验 |
|
□合规;□不合规 |
检查人员: ;受检单位代表: ;
检查日期: 年 月 日
附件5-2:
勘察专业质量专项检查情况表三
勘 察 报 告 |
工程概况 |
|
□一致;□不一致 |
|
地质论述 |
地质年代 |
|
□合规;□不合规 |
|
地形地貌 |
|
□合规;□不合规 |
||
抗震 |
分组 |
|
□合规;□不合规 |
|
评价 |
|
□合规;□不合规 |
||
参数 |
|
□合规;□不合规 |
||
边坡参数 |
|
□合规;□不合规 |
||
基坑支护 |
|
□合规;□不合规 |
||
地基参数 |
|
□合规;□不合规 |
||
基础选型 |
|
□合规;□不合规 |
||
抗浮水位 |
|
□合规;□不合规 |
||
重大危险源 |
|
□完整;□不完整 □无 |
||
总平、剖面、柱状图及表格 |
|
□合规;□不合规 |
||
注册履职 |
施工配合 |
|
□合规;□不合规 |
|
会审验收 |
|
□合规;□不合规 |
||
基础验 收 |
现场施工情况是否与报告一致 |
|
□合规;□不合规 |
|
检测要求及会议纪要 |
|
□合规;□不合规 |
||
检测报告 |
|
□合规;□不合规 |
||
基坑支护 |
方案论证 |
|
□合规;□不合规 |
|
计 算 书 |
|
□合规;□不合规 |
||
施 工 图 |
|
□合规;□不合规 |
||
验收记录 |
|
□合规;□不合规 |
检查人员: ;受检单位代表: ;
检查日期: 年 月 日
附件6-1: 建筑(消防)专业质量专项检查情况表一
单位名称 |
|
||
注册地址 |
|
||
资质等级 |
|
证书编号 |
|
资质管理 |
是否在资质范围内从事活动 |
□是;□否 |
|
|
□是;□否 |
||
|
□是;□否 |
||
|
□是;□否 |
||
合同管理 |
是否签署设计合同 |
□是;□否 |
|
设计成果是否建立台帐 |
□是;□否 |
||
是否存在工程转包、违法分包 |
□是;□否 |
||
是否以他人名义承揽业务 |
□是;□否 |
||
是否允许其他人以本单位的名义承揽业务 |
□是;□否 |
||
人员管理 |
从业人员是否符合资质资格要求 |
□是;□否 |
|
是否签订劳动合同 |
□是;□否 |
||
是否建立全员培训制度 |
□是;□否 |
||
设计人员是否取得相应证书 |
□是;□否 |
||
中标人员或合同约定人员与实际参与设计人员是否一致 |
□是;□否 |
||
质量管理 |
是否建立全面质量管理制度 |
□是;□否 |
|
单位内部是否建立技术责任制度 |
□是;□否 |
||
单位内部是否建立标准化制度 |
□是;□否 |
||
单位内部是否建立质量信息反馈制度 |
□是;□否 |
||
单位内部是否建立目标管理制度 |
□是;□否 |
||
单位内部是否建立工序管理制度 |
□是;□否 |
||
单位内部是否建立质量保证体系 |
□是;□否 |
||
是否建立新技术推广制度 |
□是;□否 |
||
项目管理 |
项目从业人员是否符合项目规模要求 |
□是;□否 |
|
设计文件签字是否完整 |
|
||
全面质量管理文件是否完整 |
□是;□否 |
||
其 他 |
|
|
检查人员: ; 受检单位代表: ;
检查日期: 年 月 日
附件6-2:
建筑(消防)专业质量专项检查情况表二
项目编号 |
|
受检专业 |
建筑设计 |
|||||
项目名称 |
|
|||||||
类 别 |
□公建;□居住; □厂房;□其他 |
层数 |
地上: 层 地下: 层 |
面积 |
地上: M2 地下: M2 |
|||
设计单位 |
|
|||||||
审查机构 |
|
|||||||
检查内容 |
存 在 问 题 |
检查结论 |
||||||
合 同 |
是否签订合同;是否以分公司名义签订合同 |
□合规;□不合规 |
||||||
单位资质 |
单位资质是否有效;是否超资质承接任务 |
□合规;□不合规 |
||||||
项目负责人资质 |
项目负责人注册资质是否有效;更换项目负责人是否履行手续 |
□合规;□不合规 |
||||||
图纸签章 |
签字是否完整;设计单位的资质章和项目负责人注册章是否完整 |
□合规;□不合规 |
||||||
立项批文 |
□有:(文号: ); □无; |
□符合;□不符合 |
||||||
土地批文 |
□有:(文号: ); □无; |
□符合;□不符合 |
||||||
规划批文 |
□有:(文号: ); □无; |
□符合;□不符合 |
||||||
消防批文 |
□有:(文号: ); □无; |
□符合;□不符合 |
||||||
人防批文 |
□有:(文号: ); □无; |
□符合;□不符合 |
||||||
审查合格书 |
□有:(文号: ); □无; |
□符合;□不符合 |
||||||
单项 |
子项 |
技术审查发现的问题及重要程度分类 (A、B、C) |
检查结论 |
1、建筑类别和耐火等级 |
建筑类别 |
|
□是;□否 |
建筑耐火等级 |
|
□是;□否 |
|
建筑构件的耐火极限和燃烧性能 |
|
□是;□否 |
|
2、总平面部局和平面布置 |
工程选址 |
|
□是;□否 |
防火间距 |
|
□是;□否 |
|
建筑平面布置 |
|
□是;□否 |
|
建筑层数和防火分区 |
|
□是;□否 |
|
消防控制室和消防水泵房 |
|
□是;□否 |
|
特殊场所 |
|
□是;□否 |
检查人员: ; 受检单位代表: ;
检查日期: 年 月 日
附件6-3:
建筑(消防)专业质量专项检查情况表三
单项 |
子项 |
技术审查发现的问题及重要程度分类 (A、B、C) |
检查结论 |
3、建筑构造防火 |
墙体构造 |
|
□是;□否 |
竖向井道构造 |
|
□是;□否 |
|
屋顶、闷顶和建筑缝隙 |
|
□是;□否 |
|
建筑保温、建筑幕墙的防火构造 |
|
□是;□否 |
|
建筑外墙装修 |
|
□是;□否 |
|
天桥、栈桥和管沟 |
|
□是;□否 |
|
4、安全疏散设施 |
安全出口(含疏散楼梯) |
|
□是;□否 |
疏散楼梯和疏散门的设置 |
|
□是;□否 |
|
疏散距离和疏散走道 |
|
□是;□否 |
|
避难层(间) |
|
□是;□否 |
|
5、灭火救援设施 |
消防车道 |
|
□是;□否 |
救援场地和入口 |
|
□是;□否 |
|
消防电梯 |
|
□是;□否 |
|
直升机停机坪 |
|
□是;□否 |
|
6、消防给水和消防设施 |
消防水源 |
|
□是;□否 |
室外消防给水及消火栓系统 |
|
□是;□否 |
|
室内消火栓系统 |
|
□是;□否 |
|
火灾自动报警系统 |
|
□是;□否 |
|
防烟设施 |
|
□是;□否 |
|
排烟设施 |
|
□是;□否 |
|
自动喷水灭火系统 |
|
□是;□否 |
|
气体灭火系统 |
|
□是;□否 |
|
其他消防设施和器材 |
|
□是;□否 |
检查人员: ; 受检单位代表: ;
检查日期: 年 月 日
附件6-4:
建筑(消防)专业质量专项检查情况表四
单项 |
子项 |
技术审查发现的问题及重要程度分类 (A、B、C) |
检查结论 |
7、供暖、通风和空气调 节系统防火 |
供暖、通风和空气调节系统防火 |
|
□是;□否 |
8、消防用电及电气防火 |
消防用电负荷等级 |
|
□是;□否 |
消防电源 |
|
□是;□否 |
|
消防配电 |
|
□是;□否 |
|
用电系统 |
|
□是;□否 |
|
应急照明和疏散指示 |
|
□是;□否 |
|
9、建筑防爆 |
建筑防爆 |
|
□是;□否 |
10、建筑装修和保温防火 |
建筑类别和规模、使用功能 |
|
□是;□否 |
装修工程的平面布置 |
|
□是;□否 |
|
装修材料燃烧性能等级 |
|
□是;□否 |
|
消防设施和疏散情况 |
|
□是;□否 |
|
电气设备、装修防火 |
|
□是;□否 |
|
建筑保温防火 |
|
□是;□否 |
|
注:特殊场所是指民用建筑内的人员密集场所,歌舞娱乐放映游艺场所,儿童活动场所,锅炉房,空调机房,厨房、手术室等,以及工业建筑内高火灾 危险性部位、中间仓库、以及总控制室、员工宿舍、办公室、休息室等场所。详见督查通知附件4. |
检查人员: ; 受检单位代表: ;
检查日期: 年 月 日
附件7-1:
结构专业质量专项检查情况表一
项目编号 |
|
受检专业 |
结构设计 |
||
工 程 概 况 |
项目名称 |
|
|||
类 别 |
□公建;□居住;□厂房;□其他 |
层数 |
地上: 层 地下: 层 |
||
设计单位 |
|
||||
审图机构 |
|
||||
检查内容 |
存在问题 |
检查结论 |
|||
资质 |
单位资质 |
|
□合规;□不合规 |
||
专业负责人资质 |
|
□合规;□不合规 |
|||
图纸签章 |
|
□合规;□不合规 |
|||
超限 |
是否超限 |
□是;□否 |
□合规;□不合规 |
||
超限论证报告 |
|
□合规;□不合规 |
|||
绿建 |
计 算 书 |
□结构优化; □高强钢筋含量计算; □结构规则性判断; □其他 |
□合规;□不合规 |
||
报 审 表 |
|
□合规;□不合规 |
|||
绿建专篇 |
|
□合规;□不合规 |
|||
结构计算书 |
结构布置合理性 |
|
□合规;□不合规 |
||
荷载取值 (含抗浮水位) |
|
□合规;□不合规 |
|||
计算参数选择 |
|
□合规;□不合规 |
|||
计算结果合理性 |
|
□合规;□不合规 |
|||
计算书 完整性 |
|
□合规;□不合规 |
|||
设计说明 |
规范、标准适用性 |
|
□合规;□不合规 |
||
抗震参数 |
|
□合规;□不合规 |
|||
结构等级 |
|
□合规;□不合规 |
|||
材料等级 |
|
□合规;□不合规 |
|||
重大危险源 |
|
□完整;□不完整 □无 |
|||
检查人员: ;受检单位代表: ;
日期: 年 月 日
附件7-2:
结构专业质量专项检查情况表二
施工图
|
基础
|
基础型式 |
|
□符合地质报告 □不符合地质报告 |
持力层 |
|
□符合地质报告 □不符合地质报告 |
||
承载力 |
|
□符合地质报告 □不符合地质报告 |
||
埋置深度及桩长 |
|
□符合地质报告 □不符合地质报告 |
||
检测要求 |
|
□合规;□不合规 |
||
主体结构 |
结构布置 |
|
□合规;□不合规 |
|
板 (楼梯) |
|
□合规;□不合规 |
||
柱 |
|
□合规;□不合规 |
||
剪力墙 |
|
□合规;□不合规 |
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梁 |
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□合规;□不合规 |
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构造措施 |
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□合规;□不合规 |
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基础验收 |
现场施工情况是否与图纸一致 |
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□合规;□不合规 |
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检测要求及会议纪要 |
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□合规;□不合规 |
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检测报告 |
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□合规;□不合规 |
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装配式 |
是否装配式 |
□是;□否 |
□合规;□不合规 |
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装配率 |
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□合规;□不合规 |
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BIM |
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□合规;□不合规 |
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构件拆分图 |
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□合规;□不合规 |
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变更 |
会审纪要 |
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□合规;□不合规 |
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重大变更 |
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□合规;□不合规 |
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二版图 |
蓝图加注审查机构名称及合格书号:□有;□无 |
□合规;□不合规 |
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履职 |
施工配合 |
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□及时;□不及时 |
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会审验收 |
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□合规;□不合规 |
检查人员: ; 受检单位代表: ;
日期: 年 月 日